大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页内部控制缺陷汇总评价表编制人:张三日期:2013/1/1索引号:DH复核人:李四日期:2013/1/2缺...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共2页被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:内部控制缺陷汇总表索引号:D财务报表截止日/期间...
索引号:B30-11-2内部控制缺陷汇总与评估(用于集团审计)致同会计师事务所(特殊普通合伙):根据收到的关于ABC集团公司的审计指令函,我...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(一)审计提示项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(一)审计提示项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC8-5内部控制缺陷沟通函××公司董事会(或:监事会、审计委员会):在按照《企业内部控制审计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC8-5内部控制缺陷沟通函××公司董事会(或:监事会、审计委员会):在按照《企业内部控制审计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2内部控制缺陷沟通函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审计指引》的规定计...
内部控制缺陷沟通函提示1.本沟通函参照《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷...
内部控制缺陷沟通函提示1.本沟通函参照《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷...
2013.0819195项目合伙人:日期:复核合伙人:控制类型整改建议123456789101112被审计单位:索引号:页次:项目:内部控制缺陷评价汇总表编...
控制缺陷评价汇总表分为两个组成部分:第一部分:控制缺陷的汇总第二部分:控制缺陷的评价内部控制缺陷评价汇总表使用说明当执行内部控制审...
风险评估结果和内部控制缺陷汇总表被审计单位:索引号:2500项目:风险评估结果和内部控制缺陷汇总表编制:复核:日期:日期:一、识别的重...
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函××公司董事会(审计委员会):在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司...
附件二:索引号:G11-4组成部分内部控制缺陷汇总表大信会计师事务所(特殊普通合伙):我们已按照贵所审计指令的要求,对XYZ公司执行了相关...
与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理:在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司二○××年×月×日的财务报表...
设备缺陷管理办法1目的:为加强项目设备缺陷管理,分清业主、供货厂家、施工单位的责任,维护项目部的经济利益,特制定本管理办法。2适用范...
半岛·融园一期工程混凝土质量缺陷的预防和处理方案目录一、混凝土常见的质量缺陷问题...................................2二、混凝土常见...