企业内部控制与税控流程手册目录第1章企业内部控制流程—资金............................................................................
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班《企业内部控制审计指引实施意见》讲解主讲人:中国注册会计师协会唐建华2011年11月·北京中...
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班企业内部控制审计若干问题主讲人:中国注册会计师协会杨志国2011年11月·北京1中国注册会计...
目录学习贯彻企业内部控制基本规范促进我国企业又好又快可持续发展——财政部副部长王军在企业内部控制基本规范发布会上的讲话...............
企业内部控制审计工作底稿编制说明一、本次底稿修订情况介绍2014年11月,大信会计师事务所技术标准部根据《财务报表审计工作底稿编制指南》...
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签名日期编制人索引号复核人页次客户:项目:企业纳税情况表D8-3会计年度:税种计税基础税率征、免、减税的范围与期限提示:本表是应交税...
目录第1章新企业所得税制度下企业的纳税筹划1.利用亏损结转进行纳税筹划2.利用利润转移进行纳税筹划3.利用固定资产加速折旧进行纳税筹划4....
目录第1章新企业所得税制度下企业的纳税筹划1.利用亏损结转进行纳税筹划2.利用利润转移进行纳税筹划3.利用固定资产加速折旧进行纳税筹划4....
首先,我们要知道什么样的公司会出现乱账整理:(1)从来没有建过账的,一般是小规模纳税人,升级为一般纳税人。(2)从来没有建过账的,以...
企业可不为员工缴纳社保的5种合法情形!一、离退休人员再任职,与企业签订劳动合同《劳动合同法》第四十四条“劳动者开始依法享受基本养老...
XXXX公司中介机构尽职调查清单(下述资料请提供一式三份,分送企业调查组、会计师、律师)一、说明1.为本次尽职调查之目的,本清单中所称之...
企业交易事项询证函索引号:公司:本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2×20年度财务报表进行审计,按照中国注...
企业交易事项询证函索引号:公司:本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2×20年度财务报表进行审计,按照中国注...
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企业询证函编号:«函证编号»«账户名称»:本公司聘请的«审计机构»正在对本公司«审计年度»年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师...
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企业会计准则培训用书企业会计准则实务应用精解会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2021年版)企业会计准则编审委员会编著人民邮电出...