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    索引号B30-9集团审计备忘录收件人:集团项目组事务所名称(“集团项目组”)发件人:组成部分注册会计师名称(“组成部分注册会计师”)集...

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    索引号B30-7集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于组成部分注册会计师和集团项目组沟通与下列相关的重要事项:组...

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    索引号B30-6集团审计会议议程致集团项目组的指导性说明本会议议程的使用是可选的。本会议议程提供了与组成部分注册会计师会谈的可能框架,...

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  • B30-5 集团审计 - 服务协议.docx

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    致集团项目组的指导性说明2019年1月本文件用于遵守与由一家成员所为或协同其他成员所执行审计工作有关的《跨境委派政策》要求。本协议将法...

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    索引号:B30-3集团名称集团审计指令期末报表日年/月/日指令日期致集团项目组的指导性说明本集团审计指令用于和组成部分注册会计师沟通集团...

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  • B5-5 内部控制审计业务约定书.doc

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    内部控制审计业务约定书提示1、本指引根据《审计指引》、《企业内部控制审计指引实施意见》、《企业内部控制审计工作底稿编制指南》及中国...

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    致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务约定书控制表委托人名称:业务委托书编号:企业性质:行业:办公室:是否首次承接:是否鉴证业务分类...

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    报送审计情况总结的函中国证券监督管理委员会XX监管局:我所接受XX股份有限公司的委托,为其XX年度财务报表提供审计服务。根据中国证券监督...

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    致同会计师事务所总结会会议纪要提示1、本会议纪要用于记录项目组总结会(以下简称总结会)情况。2、总结会要求全体项目组成员参加,并由现...

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    致同会计师事务所专业意见分歧解决表被审计单位名称:编制人:日期:索引号:A27截止日/会计期间:记录人:日期:页次:1一、存在专业意见...

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    ××××××股份有限公司201×年×月×日内部控制审计审计小结索引号:A16审计小结-内部控制审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计...

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    ××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1审计小结—整合审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评估、风...

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    管理层关联交易声明书指引本管理层关联交易声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2016年...

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    管理层声明书-内部控制审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《企业内部控制审计工作底稿编制指南》(中注协,2011年12月...

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    沟通函—与治理层××公司董事会(或:监事会、审计委员会):1/11与治理层就审计中的重大发现的沟通函提示本沟通函参照《中国注册会计师审...

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