投资额年利率修正内部收益率投资收益9.50%第一年第二年再投资收益率第三年12%第四年第五年7%第六年11%¥-500,000.00¥90,000.00¥100,000.0...
盈利分析(历史数据)投资分析(前瞻性)财务分析的目的是分析现有的问题并对短期的策略问题提出解决方案并支持企业长期的价值最大化成本分析(...
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)利用内部审计人员的工作被审计单位:项目:利用内部审计人员的工作编制...
1目录一.水质环境篇..................................................................................................................
C-B企业内部监督调查问卷第一部分内部审计组织1.公司有独立的内部审计部门或者类似机构,且有明确的内部监督的程序、方法和要求;2.有内审...
立信会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制工作底稿立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制—内外部信息交流审核工作底稿索引:BB2-...
内部往来、交易、现金流核对汇总表被审计单位:委托单位核对表单12345671从本表自动计算之单元格,切勿手工输入底色为浅蓝从其他相关表引用...
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2192利用事务所内部专家的工作利用事务所内部专家的工作被审计单位:索引号:2192页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期...
2021企业内部财务审计工作总结(一)我于2021年借调至分银行从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“...
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被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1内部报告形成流程2...
欢迎加入“公文共享群”QQ号:578165979、617267379谢谢!全省司法行政系统内部审计工作的调研前言:本文对当前全省司法行政系统内部审计工...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素模块编号评价项目描述相关流程1内部审计管理流程2内部审计管理流程3内部控...
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