进一步审计程序表所属会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:审核员:日期:审查项目:委托代理业务会计期间:20XX.1...
了解内部控制索引号:ZJL-0被审计单位编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说明:了解本循环...
资金业务循环控制测试ZJC-0单位名称:编制人:编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:复核日期:20XX.X.X编制说明:本审计工作底...
业务及管理费用控制测试YFC-0被审计单位编制人:编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:复核日期:20XX.X.X编制说明:本审计工作...
2008版进一步审计程序表立信会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:审核员:20XX.X.X索引号:SL审查项目:其他业务成本会计期间:复核员...
2008版进一步审计程序表所属事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:审核员:日期:20XX.X.X索引号:SG审查项目:汇兑损益会...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共6页资产处置收益审定表编制人:编制日期:复核人:复核日期:审计调整重分类调整-0.00%-0.00%-0...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页其他收益审定表编制人:编制日期:复核人:复核日期:序号审计调整重分类调整-0.00%-0.00%-...
长期资产循环:控制测试GZC-0单位名称:编制人:编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:复核日期:20XX.X.X编制说明:本审计工作...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共7页商誉增加检查表持股比例--------------------------------------说明商誉所在资产组或资产组...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DL1DL2DL3DL4控制测试程序表——XXX...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页控制测试程序表——费用管理循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DK1D...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DJ1DJ2DJ3DJ4控制测试程序表——工程...