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XXXXX有限公司编号YH-QP-035版本A/1生效日期2024-12-11文件名称:内部审核控制程序页码第1页共5页文件名称内部审核控制程序编制部门:品质...
XXXX有限公司编号YH-QP-017版本A生效日期2022-01-03文件名称:过程审核控制程序页码第1页共5页文件名称过程审核控制程序编制部门:品质部文...
供方审核评价表审核模块模块审核项目频次品控能力①质量负责人具备一票否决权(评审、处罚)季度①月度市场反馈个例及批次不合格问题月度②...
标题内部质量审核程序编号HJ/QP-QC-007页次2/5制订部门品质部版次A/0修订日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司内部质量审核程序制定:XXX审核:...
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CNAS—GL12实验室和检查机构内部审核指南GuidanceonInternalAuditforLaboratoriesandInspectionBodies中国合格评定国家认可委员会五八文库w...
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