财务预测和趋势分析模型资金需要量预测主营业务收入预测日常费用预测生产成本预测存货预测主营业务利润预测产销量与资金变化情况年度产销量...
财务用人成本预算表类目业绩分配明细明细说明预算金额(元)金额合计(元)员工工资成本基本工资奖金提成补贴其他员工福利餐饮社保公积金商...
第1页,共1页三项费用预算控制表Costbudgetcontroltable月份营业费用管理费用财务费用预算值合计实际值合计预算值实际值偏离率预算值实际值...
财务成本支出报表季度工资成本铺租成本生产成本人工成本总成本一季度38222230006771777252206191二季度48342280008433989351250032三季度79...
编制单位:日期:类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否123456=5-471流动比率25.45%16.93%0.092速动比率3.97%4.06%0.003现金流动负...
东莞威红财务中心制2011-05-24财务成本核算销售利润表产品编码产品名称本月销售成本费用数量单价金额原材料人工费毛利额其它费用1BM2536100...
部门预算下半年支出财务预算表部门各类费用预算七月八月九月十月财务部工资预算305985569017158583598193社保公积金预算353615296680493891...
财务费用预算表月份预算1050065006500144008400179566656435613136实际1000423213448134483344241124232368215232差异-9500-22686948-952-5...
成本分析表客户黄鹤公司品名型号XXX材质规格XX-XX处理程序模具费费总费用总生产寿命单个产品分摊费用10货期合计备注:成品0-1PVC塑料生产-...
编制部门:单位:元费用类别费用明细金额费用说明基本工资奖金办公用品百度竞价网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*****...
部门成本分析数据图表月份财务部行政部开发部设计部销售部运营部七月368273388398104224八月309207111334211214九月239359194102314272十月...
行次资金使用说明资金使用说明0一、期初货币资金-1二、本期资金增加--234567891011三、本期资金减少--121314151617181920212223242526四、...
录入基础数据收入300220260412前年420去年680今年1192今年目标1200完成率100.67%第1季度第2季度第3季度第4季度录入基础数据支出利润1501501...
财务预算表项目名称本月预算按周划分72,932.00###18,233.0018,233.0020,000.005,000.005,000.005,000.0019,600.004,900.004,900.004,900.00...
费用预算表项目科目合计年预算月预算实际基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费办公管理费用周转物资费用...
材料成本19,453人工成本6,484制造费用40,267管理费用31,4488,2835,7236,3259,9405,5726,8678,07211,7548,2339,9407,3799,563项目合计金额材...
财务管理工具——盈利能力分析工具项目占比累计金额(万元)生产成本:59.52%17.86%11.90%29.76%41.67%生产费用合计142.86%加:在产品、自...
经营分析表项目合计营收收入615796580005600059000460004980058900650003285045850458753954658975成本4928134640045360472003818039840477...
财务预算表项目科目合计本年累计预算当期累计实际年预算月预算实际年预算基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费...
项目月人数预算销售部管理人员销售内勤销售人员二网大客户实习人员小计维修部管理人员服务顾问维修技工配件洗车实习人员小计综合部总经办财...