注:厂房面积是设备的占地面积。用人:设备用人和包面用人在内。1、650型中温整套线价格50万。厂房占地面积500平方米。用人14人。8小时9吨...
编号:通用税收事项自查指引通用税收事项自查指引..........................................................11增值税.....................
税务稽查业务流程一览表(图一)税务稽查↓稽查选案→稽查实施→稽查审理→稽查执行税务稽查选案工作流程图(图二)内部征管资料、数据资料、...
1.1.1.公司名称XXX集团公司1.1.2.流程编号及名称税务管理流程(TAX)1.1.3.子流程编号及名称TAX-1增值税的管理1.1.4.子流程涉及部门岗位名...
公司税务风险管理制度第一章总则第一条为确保公司合法经营、诚信纳税,防范和降低税务管理风险,根据《税收征收管理法》和《税收征收管理法...
报告大类报告名称编制人报告类型成本费用分析报告损益结构报告总账月报成本费用分析报告产品收入成本报表成本会计月报成本费用分析报告每月...
公司各部门:从即日起对于新发生的经济业务按本文相关内容执行。审批流程办理付款申请程序。(预算审批流程参见文中“预算审批流程说明”)...
业务或支出申请审批权限表-集团本部第1页,共18页序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准1各类财务制度的制定集团财管部集团总裁2会计...
用款审批流程审批项目部门发起部门审批公司所有部门1公司所有部门1公司所有部门1总监1事业部总经理1VP1总裁1COO1备注:`1,2,3…为各个流程...
审计条例□总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制...
商场超市财务管理工具目录1第一章商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节商场超市各部门责...
企业税务管理制度第1章总则第1条为加强企业税务管理工作,确保企业合法运营、诚信纳税,根据《税收征收管理法》及《税收征收管理法实施细则...
企业审计工作制度□总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规...
企业内控制度全案1目录第1章企业内部控制——资金.......................61.1资金支付授权审批制度.......................................
企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管...
企业内部控制流程手册1目录第1章企业内部控制流程—资金...........................................1.1资金与授权批准控制................
企业风险自我诊断速查表引言:企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”(董事会、总经理/CEO、管理委员会、核心参谋部门...
内控管理资料汇编目录企业内部控制规范——基本规范...........................2企业内部控制具体规范第xx号——货币资金...............1...
内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围,定...
比率分析类指标变动率分析类指标指标性质(分析方法)变动率分析类指标配比比较分析指标配比比较分析指标配比比较分析指标控制分析绝对值比较...