差旅费报销单姓名:起日止日各项补助费车船杂支费伙食补助住宿补助未买卧铺补助月日月日天数标准金额天数标准金额票价标准金额合计人民币大...
差旅费报销单年月日姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标...
差旅费报销单年月日姓名职别部门单据张数备注伙食补助计算过程项目金额起止时间起止地点天数标准金额事由说明月日月日起点止点伙食补助车船...
差旅费报销单起讫日期及地点报销旅费数单据原借支日期月日时起程地点月日时到达地点交通工具天数票价号数金额0.000.00备注0.00出纳审核差旅...
材料采购报销单项目名称:时间材料名称用途用料班组数量单价合计付款方式:材料采购报销单项目名称:金额备注付款方式:
报销记录汇总表报销数据汇总0未报销0超标金额0已报销0公务支出总计0合计1/10/2017起始日期序号报销日期发生日期项目名称费用类别发生金额报...
物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。一、申购流程...
财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销...
各项费用报销及财务开支管理办法文件类型:公司制度编制部门:行政部文件编号:TS/JNYH-SMP-RR版本:A/1编订日期:20xx年1月1日页次:7页制...
第1页共3页差旅费报销管理规定为贯彻落实新《会计法》的实施,按照《会计基础工作规范》的要求,根据我厂业务工作的实际情况,特制定本规定...
报销管理规定第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务...
文件编号:CN/ZD02004-11密级:保存期年财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围:1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报...
公司备用金管理及财务报销制度公司备用金管理及财务报销第一章总则第一条为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约...
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。(一)业务...
物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。一、申购流程...
公司LOGOxxxx公司表格编号:物品采购报销单填写日期:项目名称项目编号申请事由采购明细序号名称数量单位计划单价计划合计备注1234合计申请...
最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用...
报销管理刘玉财务部目录一、总体规范二、费用预算归口管理三、费用报销管理四、借款管理五、小结(一)报销管理1、适用范围:对外支付款项...
费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务...