客户:签名日期项目:未交税金审计程序编制人索引号截止日:复核人页次一、审计目标二、审计程序执行情况说明总帐的余额核对相符;了解被审...
往来款项函证程序控制表往来款项函证程序控制表被审计单位:索引号:财务报表截止日:函证程序是否执行索引号一、制订初步函证计划1、函证...
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天职国际内部培训教材(一)实质性程序审计工作底稿编制指引(第二稿)天职国际会计师事务所有限公司二〇〇八年十二月序言时光荏苒,白驹过...
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建筑工程审计的程序1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件,在进行工...
汇总程序:汇总---一直在事务所是一件比较困难的事情,在做某些项目时,有时候汇总需要很多人,很长时间的核对,才能实现,但实现的效果并不好,只...
编号目录1234567891011121314备用资料信息本期关联交易全数据区域本年基础数据区域抵消的内部交易删除相同起中国水利水电建设工程咨询北京...
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编号目录是否使用1是2是3是双倍余额递减法直线法年数总和法测算结果汇总企业资产原值累计折旧净值测算值差额123456开始日期截止日期测算区...
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附件:直接至银行进行函证程序(跟函)的记录指引本记录底稿是针对审计项目组成员不通过寄送,而直接至银行进行函证的情况。本记录底稿应...
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第三章内部控制测试程序和一般性内部控制测评本章分三节介绍商业银行的内部控制测试程序和一般性内部控制测评。第一节简要介绍商业银行的内...
被审计单位:需核查事项核查说明:记录具体设计、实施核查程序的过程、收集的审计证据以及核查结论。【说明募投项目的基本情况,对发行人未...
一29111213171819二13111520《落实情况表》项目编号核查事项关注历次募集资金的使用情况是否已充分披露关注募集资金是否用于研发投入关注报...
被审计单位:需核查事项核查说明:记录具体设计、实施核查程序的过程、收集的审计证据以及核查结论。项目6/30/2021账面余额原材料在产品库...
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S33-1财务报告内部控制制度修订说明1、增加“取得证据、凭证”、“取得证据、凭证索引号”、“InVoyager”三列,说明执行该程序时应当取得...