业务或支出申请审批权限表-集团本部第1页,共18页序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准1各类财务制度的制定集团财管部集团总裁2会计...
用款审批流程审批项目部门发起部门审批公司所有部门1公司所有部门1公司所有部门1总监1事业部总经理1VP1总裁1COO1备注:`1,2,3…为各个流程...
审计条例□总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制...
商场超市财务管理工具目录1第一章商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节商场超市各部门责...
企业税务管理制度第1章总则第1条为加强企业税务管理工作,确保企业合法运营、诚信纳税,根据《税收征收管理法》及《税收征收管理法实施细则...
企业审计工作制度□总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规...
企业内控制度全案1目录第1章企业内部控制——资金.......................61.1资金支付授权审批制度.......................................
企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管...
企业内部控制流程手册1目录第1章企业内部控制流程—资金...........................................1.1资金与授权批准控制................
企业风险自我诊断速查表引言:企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”(董事会、总经理/CEO、管理委员会、核心参谋部门...
内控管理资料汇编目录企业内部控制规范——基本规范...........................2企业内部控制具体规范第xx号——货币资金...............1...
内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围,定...
比率分析类指标变动率分析类指标指标性质(分析方法)变动率分析类指标配比比较分析指标配比比较分析指标配比比较分析指标控制分析绝对值比较...
零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原...
酒店成本控制思路1.酒店、餐馆、宾馆和旅店、茶馆、酒吧和网吧现金交易频繁,数量不大,现金经手程序多,营业款容易出现两个方面流失:一方...
经济合同的管理办法1.1本办法所称的经济合同,是各职能部门因业务需要而与外单位签订的经济往来业务合同,各部门签定的经济合同必须具有可...
企业经营动态驾驶舱(演示版)操作说明驾驶舱操作手册目录1引言..................................................................31.1...
金财控股绩效管理办法绩效管理办法(2020年5月)第一条为规范、优化公司绩效管理工作,实现公司经营目标,落实岗位责任,建立有效激励、约...
内部控制制度目录第一篇内部控制的基础.........................................4第一章总则.............................................
预算格式说明及企业代码设置01010102010301040105010601070108010901001、2、3、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码:企业名称...