大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2内部控制缺陷沟通函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审计指引》的规定计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)与管理层沟通纪录表被审计单位:索引号:AC7-1项目:与管理层沟通记录...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页与管理层沟通程序表被审计单位:编制人:编制日期:序号程序执行情况说明索引号11-1管理层的...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页与管理层沟通程序表被审计单位:编制人:编制日期:序号程序执行情况说明索引号11-1管理层的...
管理层关联交易声明书指引本管理层关联交易声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2016年...
管理层声明书-内部控制审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《企业内部控制审计工作底稿编制指南》(中注协,2011年12月...
管理层声明书-整合审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2016年12月23...
管理层声明书提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2010年)制定,适用于在...
管理层声明书提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2010年)制定,适用于在...
内部控制缺陷沟通函提示1.本沟通函参照《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷...
管理层关于审计报告日后公布的其他信息的书面声明提示本声明书系根据《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任》(...
编制说明:1、声明书内容:我们应当从被审计单位获取其已提供了所有的股东会议、治理层会议及其重要委员会(如:审计委员会)会议和重要管...
XXX股份有限公司索引号:管理层声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印,并删除此处的页眉。)瑞华会计师事务所(特殊普...
索引号:7820关联方关系及交易的管理层声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印,并删除本行提示。)中审众环会计师事务所...
11与管理层的沟通73402与管理层的沟通7340-13与管理层的沟通7340-24与管理层的沟通7340-35与管理层的沟通7340-4编号科目名称工作底稿名称索...
索引号:7340-4注册会计师与管理层的沟通函XXX总经理(副经理、财务总监、总会计师):我们接受委托,对ABC公司(以下简称“贵公司”)××...
索引号:7340-3注册会计师与管理层的沟通函XXX总经理(副经理、财务总监、总会计师):我们接受委托,对ABC公司(以下简称“贵公司”)××...
1与管理层的沟通72302与管理层的沟通7230-13与管理层的沟通7230-2否编号科目名称工作底稿名称索引号是否显示与管理层的沟通是沟通记录是对...
索引号:注册会计师与管理层的沟通函XXX总经理(副经理、财务总监、总会计师):我们接受委托,对ABC公司(以下简称“贵公司”)××年度的...