附件三:索引号:G11-5组成部分审计总结一、评估财务报表层次重大错报风险、总体应对措施以及结论二、评估的特别风险、应对措施以及结论三...
采购及往来询证函函证编号:______(公司):本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司201×年度、201×年度、201×年度...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页审计项目基本信息项目名称:被审计单位名称:资产负债表截止日期:利润表期间:项目负责经理...
×××股份有限公司XX年度内部控制评价报告XX股份有限公司XX年度内部控制评价报告XX股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计标识及简签一览表被审计单位:索引号:05审计标识审计人员简签标识...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:03大华会计师事务所(特殊普通合伙)归档后底稿的修改或增加记录客户名称项目类别□A0□A1□A□B...
××会计师事务所就组成部分审计工作向××集团项目组提供的工作清单大信会计师事务所(特殊普通合伙)××集团项目组:我们已经收到贵所×...
询证函函证编号:______(公司):本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司______年度财务报表进行审计,按照中国注册会...
受托代管存货询证函函证编号:______(公司):本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司201×年度、201×年度、201×年...
索引号:A1-4独立性及保密声明根据《中国注册会计师职业道德守则》以及《大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务质量控制制度》规定,本所在...
委托代管存货询证函函证编号:______(公司):本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司201×年度、201×年度、201×年...
索引号G11-2集团审计指令函[编制说明:1.本指令函格式仅供参考,集团项目组可视具体情况进行适当调整。2.本指令函应由集团项目合伙人签署,...
索引号:A1-4独立性及保密声明根据《中国注册会计师职业道德守则》以及《大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务质量控制制度》规定,本所在...
大信会计师事务所(特殊普通合伙)发文稿纸被审计单位全称报告类型及风险分类报告文号发文日期单位负责人签发总审计师审核分管合伙人审核独...
大信会计师事务所(特殊普通合伙)发文稿纸被审计单位全称报告类型及风险分类报告文号发文日期单位负责人签发总审计师审核分管合伙人审核独...
Bankconfirmation银行询证函No.函证编号:______(Bank银行):WeshallbeobligedifyoukindlyconfirmtheYourbank-relatedinformationdirectlyt...
审计业务银行询证函编号:XX(银行):本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司201X年度、201X年度、201X年度(或期间)...
Bankconfirmation银行询证函No.函证编号:______(Bank银行):WeshallbeobligedifyoukindlyconfirmtheYourbank-relatedinformationdirectlyt...
访谈纪录访谈日期:2012年3月23日上午、2012年3月26日下午访谈地点:办公楼3号会议室被邀访谈人员:董秘兼财务总监陈XX,董秘办龙XX参加访谈人...