审计指引第31(3)号—内部控制缺陷评价目录一、内部控制缺陷的定义和评价原则............................................................
上市审计报告模板编制说明本模板是按照证监会2014年发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订...
1合并资产负债表12/31/2018附注六流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产衍生金融资产应收票据及...
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1资产负债表12/31/2018资产附注六流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产衍生金融资产应收票据及...
律师询证函编号:律师事务所并律师:公司(以下简称“本公司”)聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司财务报表进行审计,按...
索引号:页次:1有限公司固定资产盘点实地监盘备忘录单位名称:一、结算日期:年月日盘点日期:年月日二、固定资产盘点情况说明:固定资产...
上市审计报告模板编制说明本模板是按照证监会2014年发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订...
112/31/20190.000.000.000.000.000.00企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表编制单位:XXXX股份有限公司(...
1资产负债表12/31/2019(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注六期末余额期初余额流动资产:货币资金以公允价值计量且其变动计入...
第1页共14页银行询证函编号:致(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):公司(以下简称“本公司”)聘请的致同会计师事务所(特殊普通合...
银行询证函项目填写说明本说明的主要目的是,就“银行函证-项目组填-中文”及“银行函证-空白-中文”中提供的银行询证函标准格式的填写方法...
索引号:W9-1与治理层的沟通函×××公司董事会(审计委员会):根据《中国注册会计师审计准则第1151号—与治理层的沟通》的规定,在审计中...
STAFFAUDITPRACTICEALERTNO.15MATTERSRELATEDTOAUDITINGREVENUEFROMCONTRACTSWITHCUSTOMERSOctober5,2017审计实务提示第15号与客户合同收入...
S33-1财务报告内部控制制度修订说明1、增加“取得证据、凭证”、“取得证据、凭证索引号”、“InVoyager”三列,说明执行该程序时应当取得...
索引号:G9-1与治理层的沟通函×××公司董事会(审计委员会):根据《中国注册会计师审计准则第1151号—与治理层的沟通》的规定,在审计中...
致:致同会计师事务所(特殊普通合伙)谨此证明在公司有如下存货:1、材料采购元;2、原材料元;3、包装物元;4、低值易耗品元;5、材料成...
有限公司存货盘点实地监盘小结单位名称:一、结算日期:年月日盘点日期:年月日二、盘点仓库名称:仓库负责人:;仓库记账员:;仓库保管员...
致同会计师事务所存货盘点表客户名称:编制人:日期:索引号:D9-6-1截止日:2010年12月31日复核人:日期:页次:仓库名称:______________...
索引号:G2-6-2XXXX股份有限公司2013年存货监盘计划根据《中国注册会计师审计准则第1311号——存货监盘》的要求,为了对XXXX股份有限公司(...