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包含关键审计事项部分、强调事项段及其他事项段的审计报告背景信息:1.对上市实体整套财务报表进行审计。该审计不属于集团审计(即不适用...
第第一部分部分电脑电脑技术在技术在内部审计内部审计的的应用介绍应用介绍第二部分第二部分信息系统管理信息系统管理第三部分第三部分信息...
有关审计准则应用指南附录之审计报告参考格式目录《中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》应用指南(...
索引号:W9-4完成阶段与独立董事的沟通一、参会人员、时间及地点审计人员:独立董事:会议时间:会议地点:二、沟通的主要事项(一)被审计单...
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MY总结丨审计程序的综合运用原创:马洋MY聊审计2019-11-10温馨提示如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注我。免责条款...
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银行询证函审计提示2020年8月10日,财政部、中国银保监会联合修订印发《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号,以...
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共50页JD关联方及关联方交易2019/1/12019/1/21必须执行全面修订2JD必须执行全面修订3JD1参考新增...