表4-14索引号:(审计机关名称)拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审计程序执行情况说明工...
标准内部控制审计报告××股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了××股份有...
江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位:项目内容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方...
25864b0a-7236-4d9a-bad0-2190481822e2Page190B&BB)X4ZVj=��ZE���z��Z��RK���_�{��'�n����L��ͼ7�7�&�=�r���...
51a462cf-f99f-4b82-b2db-9674a0a6b2b6Page1ZEc5b01b76a383b96e657a89501ec2ef50yfZ����
包含关键审计事项部分、强调事项段及其他事项段的审计报告背景信息:1.对上市实体整套财务报表进行审计。该审计不属于集团审计(即不适用...
第第一部分部分电脑电脑技术在技术在内部审计内部审计的的应用介绍应用介绍第二部分第二部分信息系统管理信息系统管理第三部分第三部分信息...
有关审计准则应用指南附录之审计报告参考格式目录《中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》应用指南(...
索引号:W9-4完成阶段与独立董事的沟通一、参会人员、时间及地点审计人员:独立董事:会议时间:会议地点:二、沟通的主要事项(一)被审计单...
索引号:W9-3进点前与独立董事的沟通一、参会人员、时间及地点审计人员:独立董事:会议时间:会议地点:二、沟通的主要事项(一)审计范围和...
索引号:W9-2进点前与董事会的沟通一、参会人员、时间及地点审计人员:被审计单位人员:会议时间:会议地点:二、沟通的主要事项(一)审计范...
索引号:W9-1与治理层的沟通函×××公司董事会(审计委员会):根据《中国注册会计师审计准则第1151号—与治理层的沟通》的规定,在审计中...
STAFFAUDITPRACTICEALERTNO.15MATTERSRELATEDTOAUDITINGREVENUEFROMCONTRACTSWITHCUSTOMERSOctober5,2017审计实务提示第15号与客户合同收入...
MY总结丨审计程序的综合运用原创:马洋MY聊审计2019-11-10温馨提示如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注我。免责条款...
MY总结丨如何提高审计效率按:如何提升工作效率是目前各行各业都在思考的问题,今天通过近期的学习与大家一起分享一些自己的心得,还请大家...
银行询证函审计提示2020年8月10日,财政部、中国银保监会联合修订印发《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号,以...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共7页债务重组审计程序表序号审计程序是否执行1234核查债务重组日的确定是否正确。5被审计单位:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)电子商务对财务报表审计的影响被审计单位:项目电子商务对财务报表审计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)环境事项被审计单位:项目:环境事项编制:日期:索引号:JS财务报表截...