索引号B30-7集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于组成部分注册会计师和集团项目组沟通与下列相关的重要事项:组...
索引号B30-6集团审计会议议程致集团项目组的指导性说明本会议议程的使用是可选的。本会议议程提供了与组成部分注册会计师会谈的可能框架,...
致集团项目组的指导性说明2019年1月本文件用于遵守与由一家成员所为或协同其他成员所执行审计工作有关的《跨境委派政策》要求。本协议将法...
索引号:B30-3集团名称集团审计指令期末报表日年/月/日指令日期致集团项目组的指导性说明本集团审计指令用于和组成部分注册会计师沟通集团...
医院审计业务约定书—医院委托提示1、本指引根据《医院财务报表审计指引》和《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—企业债提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—企业债提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—新三板提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—IPO提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—国企提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致...
业务约定书(含审计及专项报告等其他鉴证业务)—上市公司提示1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成...
业务保持评价表(整合审计)被审计单位名称:编制人:日期:索引号:B2-2会计期间:复核人:日期:页次:一、客户基本信息:1.客户法定名...
业务保持评价表(财务报表审计)被审计单位名称:编制人:日期:索引号:B2-1会计期间:复核人:日期:页次:一、客户基本信息:1.客户法...
说明:(提交给被审计单位之前应删除本说明)1.本函件系根据《中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额》和GTI之AASM...
说明:(提交给被审计单位之前应删除本说明)1.本函件系根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和...
业务承接评价表(整合审计)被审计单位名称:编制人:日期:索引号:B1-2会计期间:复核人:日期:页次:一、客户基本信息:1.客户法定名...
业务承接评价表(单独财报审计)被审计单位名称:编制人:日期:索引号:B1-1会计期间:复核人:日期:页次:一、客户基本信息:1.客户法...
平衡关系核对0.000.00科目代码项目上期数据本期数据报表类型正常标识映射代码1001库存现金0.000.00BD1.1.1.1001.01.011002银行存款0.000.00...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013版对集团财务报表审计的特殊考虑被审计单位:索引号:AD7项目:集团财务报表审计的特殊考虑报表截止...
关键审计事项程序表被审计单位:编制人:编制日期:复核人:复核日期:一、审计目标获取充分、适当的审计证据以确定二、审计程序序号可供选...