××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1财务报表审计小结提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评估、风险...
××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1财务报表审计小结-企业债提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评...
××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1财务报表审计小结提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评估、风险...
管理层声明书-内部控制审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《企业内部控制审计工作底稿编制指南》(中注协,2011年12月...
管理层声明书-整合审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2016年12月23...
管理层声明书提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2010年)制定,适用于在...
管理层声明书提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》(2010年)制定,适用于在...
管理层关于审计报告日后公布的其他信息的书面声明提示本声明书系根据《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任》(...
9710审计工作总结审计工作总结被审计单位:索引号:9710页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:一、被审计单位基本情况...
XXX股份有限公司索引号:企业声明书(整合审计)(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印,并删除此处的页眉。)瑞华会计师事务...
索引号:9210会计报表审计调整及审计报告反馈意见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙):我公司委托贵所注册会计师审计的______年度会计报表及...
编制说明:2016年12月23日,财政部以财会【2016】24号文发布《在审计报告中沟通关键审计事项》等12项中国注册会计师审计准则。2017年2月28...
9150审计工作总结审计工作总结被审计单位:索引号:9150页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:一、被审计单位基本情况...
2013.819100金额单位:人民币元已更正错报:未更正错报:重分类错报:######事实错报:###推断错报:判断错报:00000被审计单位:索引号:...
编号项目工作底稿名称索引号1审计差异汇总8100-1被审计单位:2审计差异汇总8100-23审计差异汇总8100-34审计差异汇总8100-45审计差异汇总810...
索引号:7810-3被审计单位声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印。)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并注册会计师...
索引号:7810-2被审计单位声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印。)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并注册会计师...
XXX股份有限公司索引号:7810-1管理层声明书(提示:实际使用时,请使用被审计单位的抬头纸打印,并删除此处的页眉。)中审众环会计师事务...
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1含有已审计财务报表的文件中的其他信息审计程序73602含有已审计财务报表的文件中的其他信息审计程序...
索引号:7350-2中国证券监督管理委员会监管局致先生(女士)地址:关于报送对XX股份有限公司的审计情况总结的函XX监管局XX先生(女士):我...