关键审计事项程序表被审计单位:大华测试数据编制人:编制日期:复核人:复核日期:一、审计目标获取充分、适当的审计证据以确定二、审计程...
索引号:AC9【提示:书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后。】(被审计单位抬头纸)管理层声明...
索引号:AC9【提示:书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后。】(被审计单位抬头纸)管理层声明...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(一)审计提示项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC8-5内部控制缺陷沟通函××公司董事会(或:监事会、审计委员会):在按照《企业内部控制审计...
与XXXX股份有限公司治理层的沟通函目录一、审计工作中遇到的重大困难.....................................................................
与XXXX股份有限公司治理层的沟通函目录一、审计工作中遇到的重大困难.....................................................................
与XXXX股份有限公司治理层的沟通函目录一、独立性【上市实体适用,自愿执行1504号准则的其他实体也适用】.....................1二、注册会...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共2页与治理层沟通程序表被审计单位:编制人:编制日期:复核人:复核日期:序号程序执行情况说明...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页与管理层沟通程序表被审计单位:编制人:编制日期:序号程序执行情况说明索引号11-1管理层的...
XXX股份有限公司审计总结201X年12月31日项目经理:日期:项目合伙人:日期:质量控制复核合伙人:日期:XXX股份有限公司审计总结201X年12月...
技术咨询编号:2022-XXX索引号:AC4技术咨询函客户名称承办部门项目负责经理联系电话签字注册会计师联系电话签字合伙人联系电话项目类别□A...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共14页针对审计报告常见问题的自查项目序号对存在问题的要求备注12是否核对使用的报告模版为所里...
报送审计情况总结的函中国证券监督管理委员会XX监管局:我所接受XX股份有限公司的委托,为其XX年度财务报表提供审计服务。根据中国证券监督...
审计工作总结被审计单位:索引号:9710页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:一、被审计单位基本情况对公司基本情况的...
表4-29索引号:(审计机关名称)应收利费审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得...
重大事项概要—提示所有审计项目都必须填写“重大事项概要”。该概要的目的是汇总业务实施过程中的重大审计发现或了解的相关事项。重大事项...
××××××股份有限公司201×年×月×日内部控制审计审计小结索引号:A16审计小结-内部控制审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计...
××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1审计小结—整合审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评估、风...
××××××股份有限公司201×年×月×日审计小结索引号:A17-1财务报表审计小结提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计风险重评估、风险...