大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页控制测试程序表——工资与人事循环被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:一、审计目标二...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页DB工薪与人事循环控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页控制测试程序表——采购与付款循环被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:一、审计目标二...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页DA采购与付款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括:测试...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共14页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页被审计单位:编制:日期:项目:评价控制的设计并确定控制是否得到执行复核:日期:子流程控...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-7项目:货币资金循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:了...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页被审计单位:编制:日期:项目:评价控制的设计并确定控制是否得到执行复核:日期:子流程控...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-6项目:固定资产和其他长期资产循环报表截止日/期间:编制:复核:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页被审计单位:编制:日期:项目:评价控制的设计并确定控制是否得到执行复核:日期:子流程控...
提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内部控制活动。[CSA1121.23]本模板(即,CC模板)中...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-5项目:筹资与投资循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页被审计单位:编制:日期:项目:评价控制的设计并确定控制是否得到执行复核:日期:子流程控...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-4项目:销售与收款循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...

