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了解内部控制索引号:ZJL-0被审计单位编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说明:了解本循环...
业务费用循环了解内部控制YFL-0被审计单位:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说明:了解...
长期资产循环:了解内部控制索引号:GZL-0单位名称:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说...
工薪与人事循环:了解内部控制索引号:GXL-0被审计单位:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共14页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共13页了解和评价与业务流程相关的信息系统CC82012/12/312014/3/32014/3/31CC8-12CC8-2-13CC8-2-2...
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-7项目:货币资金循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:了...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内部控制活动。[CSA1121.23]本模板(即,CC模板)中...