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财务部内控与财务分析KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的调整...
了解内部控制索引号:ZJL-0被审计单位编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说明:了解本循环...
业务费用循环了解内部控制YFL-0被审计单位:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说明:了解...
长期资产循环:了解内部控制索引号:GZL-0单位名称:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编制说...
工薪与人事循环:了解内部控制索引号:GXL-0被审计单位:编制人:A编制日期:20XX.X.X截止日期:20XX.12.31复核人:B复核日期:20XX.X.X编...
××××××股份有限公司201×年×月×日内部控制审计审计小结索引号:A16审计小结-内部控制审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计...
管理层声明书-内部控制审计提示本管理层声明书(以下简称“本声明书”)系根据《企业内部控制审计工作底稿编制指南》(中注协,2011年12月...
2022年度内控测评表编制说明一、测评表总体介绍(一)2022年度(当年度)内控缺陷汇总表、2021年度(上年度)内控缺陷整改结果表。(二)内...
2022年度内控测评报告参考格式上海市国有资产监督管理委员会:按照****年*月*日签订的业务约定书,我们参照财政部等5部委发布的《企业内部...
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被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1关联方名录编审流...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12信息系统战略规划...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1内部报告形成流程2...