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1第一章:财务管理第一部分:会计制度第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务...
融資循環主流程圖預算作業投資循環生產循環銷售循環薪工循環採購循環固定資產循環股東權益作業股務作業借款額度及審核作業發行公司債作業發...
營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo...
***医院财务内部控制制度内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针...
业务循环中的内控实务主讲:孙犁Internalcontrolpracticesforbusinesscycles分享管理实务,解决业务难题在工作中,您是否遇到过以下情形:...
单位内控风险清单一、单位层面风险清单风险编码风险描述风险类型风险等级风险概率风险策略控制目标防控措施FX0011、单位内部机构设置不合理...
四大咨询顾问教你从小白开始做内控测试(具体实操)内控测试(test)分为穿行测试和控制测试一、穿行测试:就是证明流程环节的每一个环节都...
1.1发展战略1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托...
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企业内部控制与税控流程手册目录第1章企业内部控制流程—资金............................................................................
序号控制的基本要求主要业务活动可能产生的风险控制目标1项目立项阶段1.11.2可行性研究1.3风险点编号受影响的相关交易和账户余额及其认定编...
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1内控制度评审的审计案例分析(内部资料)[案例1]审计背景对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品等存货管理进行审...
22.2内控监察1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
表3-4索引号:(审计机关名称)会计电算系统内部控制调查表审计期间项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价1.会计电算化系统软...
表3-3索引号:(审计机关名称)会计系统调查表审计期间______项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价1.会计机构和会计人员(1)...