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否定意见内部控制审计报告××股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了××股...
第三章内部控制测试程序和一般性内部控制测评本章分三节介绍商业银行的内部控制测试程序和一般性内部控制测评。第一节简要介绍商业银行的内...
带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告××股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,...
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表3-6索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价总...
1深圳市兆新能源股份有限公司财务管理内部控制制度(2019年7月修订)第一章总则第一条为适应深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”...
标准内部控制审计报告××股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了××股份有...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共2页被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:内部控制缺陷汇总表索引号:D财务报表截止日/期间...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共14页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-7项目:货币资金循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:了...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内部控制活动。[CSA1121.23]本模板(即,CC模板)中...