大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-5项目:筹资与投资循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-4项目:销售与收款循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-3项目:生产与仓储循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共13页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-2项目:工薪与人事循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共13页提示((注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)了解内部控制被审计单位:索引号:CC-1项目:采购与付款循环报表截止日/期间:编制:复核:日期:日期:...
了解业务层面内部控制的工作范围被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:索引号:CC财务报表截止日/期间:一、根据重要账户确定应了解内...
××××××股份有限公司202×年×月×日内部控制审计总体审计策略索引号:B61内部控制审计总体审计策略提示一、目的和要求本工作底稿是内...
索引号:B30-11-2内部控制缺陷汇总与评估(用于集团审计)致同会计师事务所(特殊普通合伙):根据收到的关于ABC集团公司的审计指令函,我...
内部控制审计业务约定书提示1、本指引根据《审计指引》、《企业内部控制审计指引实施意见》、《企业内部控制审计工作底稿编制指南》及中国...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(一)审计提示项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(一)审计提示项目组应当按照《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC8-5内部控制缺陷沟通函××公司董事会(或:监事会、审计委员会):在按照《企业内部控制审计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC8-5内部控制缺陷沟通函××公司董事会(或:监事会、审计委员会):在按照《企业内部控制审计...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)索引号:AC7-2内部控制缺陷沟通函××公司总经理\财务总监\...:在按照《企业内部控制审计指引》的规定计...
内部控制缺陷沟通函提示1.本沟通函参照《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷...